股票代码:002433股票简称:太安堂公告编号:2022-028
本公司及董事会全体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(.cninfo.cn)刊登了《关于无法在法定时限发表定时陈述及停牌的提示性公告》(公告编号:2022-026)。经过后审阅发现,上述公告中的部分内容需予以更正,详细如下:
更正前:
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五、会计师事务所结论性定见
中兴华事务所出具了《关于延期出具广东太安堂药业股份有限公司2021年年度财务报表之审计陈述的专项阐明》,结论性定见如下:
“因受疫情影响,我所审计的广东太安堂药业股份有限公司(股票代码:002433)审计规模受限,无法在2022年4月30日前完结审计陈述。审计过程中未发现公司严重异常状况影响审计进程。”
……
更正后:
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五、会计师事务所关于无法按期完结审计陈述的阐明
中兴华事务所出具了《关于无法按期完结审计陈述的阐明》,阐明如下:
“我所审计的广东太安堂药业股份有限公司(股票代码:002433)部分子公司受近期疫情影响,导致我所无法在4月30日完结现场审计作业。审计过程中未发现公司严重异常状况影响审计进程。”
……
除上述更正内容外,原《关于无法在法定时限发表定时陈述及停牌的提示性公告》的其他内容不变。更正后的《关于无法在法定时限发表定时陈述及停牌的提示性公告》详见同日在巨潮资讯网(.cninfo.cn)上发表的公告。
公司对此次更正给投资者带来的不方便深表歉意。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二二二年五月六日
股票代码:002433股票简称:太安堂公告编号:2022-029
广东太安堂药业股份有限公司
关于无法在法定时限发表定时陈述
及停牌的提示性公告
重要内容提示:
2021年经审计年度陈述原估计发表日期:2022年4月30日
2022年一季度陈述原估计发表日期:2022年4月30日
2021年经审计年度陈述延期后的发表日期:2022年6月16日
2022年一季度陈述期后的发表日期:2022年6月16日
一、审议程序状况及严重危险提示性阐明
1、广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“太安堂”)于2022年4月29日举行公司第五届董事会第三十四次会议,审议经过了《关于无法在法定时限发表定时陈述及停牌的方案》(赞同8票,对立0票,放弃0票)。受疫情影响,公司难以按原方案完结年报相关作业,客观上无法按规则按期发表经审计的2021年年度陈述。依据相关规则,为保证年度陈述的精确性及完好性,董事会赞同将公司2021年经审计年度陈述的发表日期延期至2022年6月16日。一起,2022年一季度陈述的发表日期延期至2022年6月16日。
2、严重危险状况阐明
1)若公司未在法定时限内发表2021年度陈述和2022年度一季度陈述,公司股票自2022年4月30日至陈述发表期限届满后次一买卖日(即2022年6月16日)被施行停牌。
2)若公司在2022年4月30日(含2022年4月30日)被施行停牌后的两个月内,仍无法发表2021年度陈述和2022年度一季度陈述,则公司股票将自2022年6月30日(含当天)起复牌,一起将被施行退市危险警示。
3)若公司在2022年6月30日起被施行退市危险警示后,两个月内仍未发表2021年度陈述和2022年度一季度陈述,则公司股票将被停牌,深圳证券买卖所将在公司停牌后十五个买卖日内做出是否暂停公司股票上市的决议。
4)若公司呈现上述股票被暂停上市景象,且公司在暂停上市后的两个月内仍未能发表2021年度陈述和2022年度一季度陈述,公司股票将或许被深圳证券买卖所停止上市。
二、无法在法定时限发表定时陈述的阐明
因公司在上海建立注册并运营的全资子公司有上海金皮宝制药有限公司、上海太安堂医药药材有限公司、上海太安堂大药房连锁有限公司、上海太安医院和上海太安堂云健康有限公司等六家。公司的六家子公司首要运营地坐落上海市,因为上海市为此次新式冠状肺炎疫情迸发的重灾区,受上海市严厉的疫情管控办法影响,自2022年3月进入管控和关闭状况,到2022年4月30日未获得全面解封,其生产运营遭到很大冲击,除上海外,全国其他地区也不同程度的遭到疫情的影响,2021年度年报审计也遭到较大程度影响,导致审计触及部分重要审计依据如函证、财物盘点等不能及时完结,中兴华事务所未能按期完结必要的审计作业,中兴华事务所无法在2022年4月30日前出具公司2021年度审计陈述,公司也无法按期对2021年年报进行发表。
三、当时相关作业发展状况
现在,中兴华事务所已施行现场审计作业,已完结审计危险点评与审计方案阶段作业,针对预审计截止时点的操控测验及开始点评、进一步审计程序,针对年报截止时点的剖析性程序,已宣布大部分询证函等。
因未完结现场审计作业,中兴华事务所以为,依据审计原则的规则,施行上述程序关于获取充沛、恰当的审计依据是非常重要的,不能施行上述程序或许导致审计规模遭到严重约束。一起,中兴华事务所估计,跟着疫情逐渐操控好转,施行上述程序获取充沛、恰当的审计依据会加快进度得到解决。
四、应对办法及估计发表时刻
1、已采纳的重要办法
为赶快完结审计作业,中兴华事务所已采纳以下重要办法:
中兴华事务所高度重视疫情对年报审计作业的影响,提出以下全体要求:实在恪守审计原则规则、履行监管部门要求;辨认疫情对全体审计作业的影响,调整项目办理和流程组织;坚持作业置疑,辨认和应对作弊危险;运用作业判别,规划和履行审计程序。及时建立疫情作业应急领导小组,发布应对疫情的技能提示并加强技能支持,拟定现场审计和质量操控复核的长途作业方案,合理分配人力资源等。
审计项目组重视、辨认疫情对太安堂2021年年报审计事项的影响,活跃经过各项办法和各种方法展开审计作业,统筹组织审计发展。
2、拟采纳的重要办法
中兴华事务所还将采纳以下重要办法:统筹组织审计资源,保证公司年报审计项目的及时完结;项目合伙人加强对公司年报审计项目的督导;项目组与公司充沛交流,有用使用现场审计作业时刻,保质保量履行长途方法下未履行的审计程序等。
3、估计完结2021年度审计陈述和2022一季度陈述的时刻
依据审计作业方案组织及与中兴华事务所的交流,中兴华事务所拟于2022年6月15日出具审计陈述,公司拟于2022年6月16日发表2021年经审计年度陈述。一起,公司拟于2022年6月16日发表2022年一季度陈述。